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  • 2016年度
  • 河池市人力资源和社会保障局2016年部门决算

  • 发布日期:2017-09-30   浏览量:    字号:[ 大 中 小]

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第一部分:河池市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:河池市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织实施和监督检查相关政策的落实。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划,落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,落实自治区统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订落实就业援助制度、职业资格制度等措施,落实面向城乡劳动者的职业培训制度,落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施,贯彻落实国(境)外人员来河池就业管理政策。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险统筹办法,落实机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次。严格执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机构,编制社会保险基金预决算草案。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革方案,落实企业职工工资收入分配宏观政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关、企事业单位福利和离退休政策,负责市政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)实施人才强市战略,强化人才管理工作。加强人才工作综合管理,构建人才服务体系、推动人才队伍建设。落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,贯彻实施事业单位人事制度改革政策及专业技术人员管理和继续教育政策。牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署本市人才小高地工作。健全博士后管理制度。贯彻落实吸引国(境)外留学人员来河池工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施,负责组织军队转业干部参加教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队干部解困维稳工作。

(九)负责全市行政机关公务员综合管理,落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十)负责农民工工资保证金日常业务及监督管理工作,拟订农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)拟订全市引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,归口管理全市出国(境)培训工作,综合管理来本市工作的外国专家。

(十二)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十三)拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十四)承办市委、市人民政府和自治区人社厅交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入部门决算汇编的单位共3个:河池市人力资源和社会保障局、河池市人才服务管理办公室、河池市人事培训考试管理办公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:河池市人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1912.47

一、一般公共服务支出

1266.91

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

2.19

四、其他收入

4.97

四、科学技术支出

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

575.04

七、医疗卫生与计划生育支出

36.63

八、住房保障支出

44.37

本年收入合计

1917.44

本年支出合计

1925.14

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

184.6

年末结转与结余

176.9

 

收入总计

2102.04

支出总计

2102.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                            单位:万元    

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,917.44

1,912.47

0.0

0.0

0.0

0.0

4.97

201

一般公共服务支出

1,353.35

1,348.38

0.0

0.0

0.0

0.0

4.97

20110

人力资源事务

1,353.35

1,348.38

0.0

0.0

0.0

0.0

4.97

2011001

  行政运行

883.82

878.85

0.0

0.0

0.0

0.0

4.97

2011002

  一般行政管理事务

144.73

144.73

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011006

  军队转业干部安置

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011009

  公务员考核

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011099

  其他人力资源事务支出

320.8

320.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

205

教育支出

2.19

2.19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20508

进修及培训

2.19

2.19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2050802

  干部教育

2.19

2.19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

480.9

480.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

452.32

452.32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

1.26

1.26

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

209.0

209.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

242.06

242.06

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080799

  其他就业补助支出

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

16.58

16.58

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

16.58

16.58

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

36.63

36.63

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

36.63

36.63

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

30.37

30.37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

6.26

6.26

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

44.37

44.37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

44.37

44.37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

44.37

44.37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,925.14

851.44

1,073.7

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

1,266.91

750.41

516.5

0.0

0.0

0.0

20110

人力资源事务

1,266.91

750.41

516.5

0.0

0.0

0.0

2011001

  行政运行

840.76

743.41

97.35

0.0

0.0

0.0

2011002

  一般行政管理事务

154.73

7.0

147.73

0.0

0.0

0.0

2011006

  军队转业干部安置

2.27

0.0

2.27

0.0

0.0

0.0

2011009

  公务员考核

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

2011099

  其他人力资源事务支出

267.15

0.0

267.15

0.0

0.0

0.0

205

教育支出

2.19

2.19

0.0

0.0

0.0

0.0

20508

进修及培训

2.19

2.19

0.0

0.0

0.0

0.0

2050802

  干部教育

2.19

2.19

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

575.04

17.84

557.2

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

546.46

1.26

545.2

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

1.26

1.26

0.0

0.0

0.0

0.0

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

209.0

0.0

209.0

0.0

0.0

0.0

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

336.2

0.0

336.2

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

2080799

  其他就业补助支出

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

16.58

16.58

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

16.58

16.58

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

36.63

36.63

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

36.63

36.63

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

30.37

30.37

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

6.26

6.26

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

44.37

44.37

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

44.37

44.37

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

44.37

44.37

0.0

0.0

0.0

0.0

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                 单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,912.47

一、一般公共服务支出

28

1,263.72

1,263.72

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

29

0.0

0.0

0.0

3

三、国防支出

30

0.0

0.0

0.0

4

四、公共安全支出

31

0.0

0.0

0.0

5

五、教育支出

32

2.19

2.19

0.0

6

六、科学技术支出

33

0.0

0.0

0.0

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.0

0.0

0.0

8

八、社会保障和就业支出

35

575.04

575.04

0.0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

36.63

36.63

0.0

10

十、节能环保支出

37

0.0

0.0

0.0

11

十一、城乡社区支出

38

0.0

0.0

0.0

12

十二、农林水支出

39

0.0

0.0

0.0

13

十三、交通运输支出

40

0.0

0.0

0.0

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.0

0.0

0.0

15

十五、商业服务业等支出

42

0.0

0.0

0.0

16

十六、金融支出

43

0.0

0.0

0.0

17

十七、援助其他地区支出

44

0.0

0.0

0.0

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.0

0.0

0.0

19

十九、住房保障支出

46

44.37

44.37

0.0

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.0

0.0

0.0

21

二十一、其他支出

48

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

22

1,912.47

本年支出合计

49

1,921.95

1,921.95

0.0

年初财政拨款结转和结余

23

141.16

年末财政拨款结转和结余

50

131.68

131.68

0.0

  一般公共预算财政拨款

24

141.16

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.0

52

26

53

总计

27

2,053.63

总计

54

2,053.63

2,053.63

0.0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

141.16

0.16

141.0

1,912.47

889.86

1,022.61

1,921.95

848.25

1,073.7

131.68

41.76

89.92

0.0

201

一般公共服务支出

15.76

0.16

15.6

1,348.38

788.83

559.55

1,263.72

747.22

516.5

100.42

41.76

58.66

0.0

20110

人力资源事务

15.76

0.16

15.6

1,348.38

788.83

559.55

1,263.72

747.22

516.5

100.42

41.76

58.66

0.0

2011001

  行政运行

0.49

0.16

0.33

878.85

781.83

97.02

837.57

740.22

97.35

41.76

41.76

0.0

0.0

2011002

  一般行政管理事务

10.0

0.0

10.0

144.73

7.0

137.73

154.73

7.0

147.73

0.0

0.0

0.0

0.0

2011006

  军队转业干部安置

0.27

0.0

0.27

2.0

0.0

2.0

2.27

0.0

2.27

0.0

0.0

0.0

0.0

2011009

  公务员考核

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011099

  其他人力资源事务支出

5.0

0.0

5.0

320.8

0.0

320.8

267.15

0.0

267.15

58.66

0.0

58.66

0.0

205

教育支出

0.0

0.0

0.0

2.19

2.19

0.0

2.19

2.19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20508

进修及培训

0.0

0.0

0.0

2.19

2.19

0.0

2.19

2.19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2050802

  干部教育

0.0

0.0

0.0

2.19

2.19

0.0

2.19

2.19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

125.4

0.0

125.4

480.9

17.84

463.06

575.04

17.84

557.2

31.26

0.0

31.26

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

125.4

0.0

125.4

452.32

1.26

451.06

546.46

1.26

545.2

31.26

0.0

31.26

0.0

2080109

  社会保险经办机构

0.0

0.0

0.0

1.26

1.26

0.0

1.26

1.26

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

0.0

0.0

0.0

209.0

0.0

209.0

209.0

0.0

209.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

125.4

0.0

125.4

242.06

0.0

242.06

336.2

0.0

336.2

31.26

0.0

31.26

0.0

20807

就业补助

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080799

  其他就业补助支出

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

0.0

0.0

0.0

16.58

16.58

0.0

16.58

16.58

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

0.0

0.0

0.0

16.58

16.58

0.0

16.58

16.58

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.0

0.0

0.0

36.63

36.63

0.0

36.63

36.63

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

0.0

0.0

0.0

36.63

36.63

0.0

36.63

36.63

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

0.0

0.0

0.0

30.37

30.37

0.0

30.37

30.37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

0.0

0.0

0.0

6.26

6.26

0.0

6.26

6.26

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

0.0

0.0

0.0

44.37

44.37

0.0

44.37

44.37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

0.0

0.0

0.0

44.37

44.37

0.0

44.37

44.37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

0.0

0.0

0.0

44.37

44.37

0.0

44.37

44.37

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

     单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

518.68

302

商品和服务支出

74.26

310

其他资本性支出

2.01

30101

  基本工资

152.17

30201

  办公费

6.14

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

192.56

30202

  印刷费

0.98

31002

  办公设备购置

2.01

30103

  奖金

127.78

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

  其他社会保障缴费

38.63

30204

  手续费

0.11

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

2.8